中国经济社会发展统计数据库
内部管理                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
【条目主要内容】
  • 内部管理
  • 专门委员会
  • 经营管理决策
  • 业务流程
  • 资产负债管理
  • 功能建设
  • 业绩考评
  • 风险管理
  • 贷款审查
  • 工作规则
  • 风险资产
  • 董事会
  • 公司发展
  • 科学管理
  • 薪酬
  • 管理工作
  • 考核
  • 强化
  • 审计
  • 认定

【条目出处】 2005.《中国金融年鉴》 >>第一部分>>中国金融概览篇>>金融机构>>中国电力财务有限公司>>内部管理.第73页
【本年鉴指标解释条目】 [1].资金流量表指标解释
【历年相同条目】 [1].内部管理与风险控制.2017.《中国金融年鉴》.中国长城资产管理股份有限公司
[2].内部管理.2016.《中国金融年鉴》.招商银行股份有限公司
[3].内部管理与风险管理.2016.《中国金融年鉴》.兴业银行股份有限公司
[4].内部管理与风险控制.2016.《中国金融年鉴》.中国长城资产管理公司
[5].内部管理.2016.《中国金融年鉴》.上海电气集团财务有限责任公司
[6].内部管理.2015.《中国金融年鉴》.恒丰银行股份有限公司
[7].内部管理与风险控制.2015.《中国金融年鉴》.中国东方资产管理公司
[8].内部管理.2014.《中国金融年鉴》.中国东方资产管理公司
[9].内部管理与风险控制.2013.《中国金融年鉴》.中国长城资产管理公司
[10].支持保障工作和内部管理得到加强.2005.《中国金融年鉴》.中国银行业监督管理委员会
【同栏目条目】 [1].公司概况
[2].内部管理
[3].市场拓展
[4].信息化建设
【其他地区同主题条目】 浙江省 新疆维吾尔自治区 上海市 全国范围 辽宁省 湖南省 湖北省 河北省 广西壮族自治区 广东省 甘肃省 福建省 北京市
[1].内部管控 机构篇>>2011年平安健康保险股份有限公司浙江分公司工作概况>>内部管控 2012,《浙江保险年鉴》,154