中国经济社会发展统计数据库
内部控制                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
【条目主要内容】
  • 内部控制
  • 内控
  • 公司治理结构
  • 稽核
  • 管理漏洞
  • 法人治理
  • 深圳地区
  • 健全制度
  • 整改工作
  • 管理架构
  • 执行监督
  • 内部管理
  • 组织建设
  • 管理干部
  • 处罚力度
  • 责任认定
  • 人员培训
  • 不称职
  • 管理水平
  • 开展

【条目出处】 2004.《中国金融年鉴》 >>第一部分>>改革与发展篇>>业务综述>>深圳发展银行>>内部控制.第39页
【本年鉴指标解释条目】
【历年相同条目】 [1].完善内部控制体系.2005.《中国金融年鉴》.中国太平洋人寿保险股份有限公司
[2].商业银行内部控制评价试行办法.2005.《中国金融年鉴》.中国银行业监督管理委员会
[3].内部控制.2004.《中国金融年鉴》.深圳发展银行
[4].内部控制.2004.《中国金融年鉴》.招商银行
[5].加强内部控制.2003.《中国金融年鉴》.对中小商业银行的监管
[6].内部控制与管理.2003.《中国金融年鉴》.招商银行
[7].中国人民银行有关负责人就颁发《加强金融机构内部控制的指导原则》答记者问.1998.《中国金融年鉴》.第一部分 经济、金融形势与重要方针政策
【同栏目条目】 [1].业务品种
[2].风险管理
[3].财会管理
[4].科技支持
[5].内部控制
[6].企业文化建设
【其他地区同主题条目】 全国范围 江苏省 广东省 甘肃省
[1].加强内部控制 改革与发展篇>>形势回顾>>中国金融监管>>对中小商业银行的监管>>加强内部控制 2003,《中国金融年鉴》,11
[2].内部控制 第一部分>>改革与发展篇>>业务综述>>招商银行>>内部控制 2004,《中国金融年鉴》,40