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内部控制
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【条目主要内容】
内部控制
内控
公司治理结构
稽核
管理漏洞
法人治理
深圳地区
健全制度
整改工作
管理架构
执行监督
内部管理
组织建设
管理干部
处罚力度
责任认定
人员培训
不称职
管理水平
开展
【条目出处】
2004.《中国金融年鉴》 >>第一部分>>改革与发展篇>>业务综述>>深圳发展银行>>内部控制.第39页
【本年鉴指标解释条目】
【历年相同条目】
[1].
完善内部控制体系
.
2005.《中国金融年鉴》
.中国太平洋人寿保险股份有限公司
[2].
商业银行内部控制评价试行办法
.
2005.《中国金融年鉴》
.中国银行业监督管理委员会
[3].
内部控制
.
2004.《中国金融年鉴》
.深圳发展银行
[4].
内部控制
.
2004.《中国金融年鉴》
.招商银行
[5].
加强内部控制
.
2003.《中国金融年鉴》
.对中小商业银行的监管
[6].
内部控制与管理
.
2003.《中国金融年鉴》
.招商银行
[7].
中国人民银行有关负责人就颁发《加强金融机构内部控制的指导原则》答记者问
.
1998.《中国金融年鉴》
.第一部分 经济、金融形势与重要方针政策
【同栏目条目】
[1].
业务品种
[2].
风险管理
[3].
财会管理
[4].
科技支持
[5].
内部控制
[6].
企业文化建设
【其他地区同主题条目】
全国范围
江苏省
广东省
甘肃省
[1].
加强内部控制
改革与发展篇>>形势回顾>>中国金融监管>>对中小商业银行的监管>>加强内部控制
2003,《中国金融年鉴》
,11
[2].
内部控制
第一部分>>改革与发展篇>>业务综述>>招商银行>>内部控制
2004,《中国金融年鉴》
,40
【相关经济研究】
【相关政报公报】
【相关新闻报道】