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内部控制与管理
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【条目主要内容】
控制与管理
专项检查
分支机构
内部
财务管理水平
财务检查
稽核监督
客户经理制
案件防范
干部交流
会计业务
灾难备份
管理系统
风险性
执法监察
安全稳定运行
开展
计算机安全
质量体系
针对性
【条目出处】
2003.《中国金融年鉴》 >>改革与发展篇>>业务综述>>招商银行>>内部控制与管理.第44页
【本年鉴指标解释条目】
【历年相同条目】
[1].
内部控制与管理
.
2003.《中国金融年鉴》
.招商银行
【同栏目条目】
[1].
主要业务数据
[2].
业务创新
[3].
市场营销
[4].
机构建设与管理
[5].
内部控制与管理
[6].
资产负债管理
[7].
风险管理及不良资产清收
【其他地区同主题条目】
上海市
全国范围
辽宁省
[1].
开展专项检查
2003,《浦东年鉴》
,209
[2].
专项检查
2002,《浦东年鉴》
,171
[3].
税收检查
2001,《浦东年鉴》
,146-147
[4].
“四项资金”管理专项检查
2001,《浦东年鉴》
,176
[5].
税收财务专项检查
1999,《浦东年鉴》
,193
【相关经济研究】
【相关政报公报】
【相关新闻报道】